風險管理範疇
公司管理系統相關,與內外部環境及利害關係人關注議題,風險之蒐集及分析等重大議題皆屬之。
運作情形
本公司自2019年起推動落實風險管理機制,並陸續完成建置作業風險管理工作,包含「(內外部)利害關係人及關注議題清單」 及「風險管理表」。
- 每年進行一次內外部稽核,2025年度於2024年10月及12月完成。
- 每年至少一次向審計委員會報告,2025年度於2025/11/6及2025/12/10報告運作情形。
- 每年至少一次向董事會報告,2025年度於2025/12/10向董事會報告執行情形。